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新京报贝壳财经讯6月6日,贝壳财经记者自中国上市公司协会(“中上协”)获悉,为进一步规范上市公司审计委员会运作,提升上市公司治理水平,强化对上市公司内部控制、财务信息监督等方面的监督管理,中上协正式出台《上市公司审计委员会工作指引》(“《工作指引》”),对上市公司审计委员会的人员构成、履职尽责、监督事项等作出具体性规范化指导意见。 审计委员会是独立董事履职的关键平台,对上市公司财务信息、内部控制、内外部审计工作等发挥着重要的监督作用。2023年12月29日,第十四届全国人民代表大会常务委员会第
中上协发布《上市公司审计委员会工作指引》,系统规范审计委员会权责、履职程序及监督机制,强化财务风险防控与问责力度。 上市公司治理体系正持续优化。 6月6日晚间,中国上市公司协会(下称“中上协”)发布《上市公司审计委员会工作指引》(下称《工作指引》),对上市公司审计委员会的人员构成、履职尽责、监督事项等作出具体性规范化指导意见。 中上协表示,审计委员会是独立董事履职的关键平台,对上市公司财务信息、内部控制、内外部审计工作等发挥着重要的监督作用。2025年3月28日证监会修订发布《上市公司章程指引
登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级资本分配与杠杆 炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会! 《上市公司审计委员会工作指引》发布 审计委员会“接管”监事会职权 单层制公司治理进入实操 ◎记者 张雪 6月6日,中国上市公司协会正式发布《上市公司审计委员会工作指引》(下称《指引》)。《指引》从自律规则层面落实新公司法、《上市公司章程指引》,被业界认为是重要配套文件,将推动中国公司治理结构从“二元制”向“单层制”转型进入实操阶段。 根据中国证监会发布的《关